用收据做账后次年开出发票再缴纳秋款可以吗
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您好!可以的。
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您好!可以的。
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借;库存现金等科目贷;主营业务收入应交税费
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可以的,最好附上收到政府补助的银行收款回单
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应该是转账收讫章
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企在开票发票后,发现开具的发票金额大于实际收入,首先要去落实收入少的原因,假如是开具发票时由于疏忽将开票金额输入错误,应当即珂润作废重新开具一份与收入相等金额的发票,如果是开票金额和实际收入的差额后期付款 ,属于有欠款,应当记入应收帐里面。
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是的,当月必须做账
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可以开负数发票冲销2000,如果对方一定要30000票那你只能用现金收回那个2000
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借;原材料等科目贷;应付票据该财务章,法人代表私章填写公司名称,出票日期,收款人等
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作为销售方增值税普票和专票分录是一样的借:应收账款(现金、银行存款) 贷:主营业务收入应交税费—增值税(销项)
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帮别人开的发票,跟正常开票一样的入账,但收款是现金即可。
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您好!一般来讲,收据不是正规有效的凭据,不能拿来入账。
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您好!借:应收账款等贷主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)
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不能入账
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需要做到当月的账务里
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您好!借:应收账款 贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税)
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借;应收账款等科目贷;主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)
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您好!你开具的时候如果做了收入,月末不用另外做分录。
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和专用发票的处理方式是一样的。
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电脑收据的做账方式如下:打开收据软件,选择“电子收据”功能,点击“新增”按钮。在弹出的窗口中输入收据头信息,包括收据类型、编号、日期等。输入收据明细,包括商品名称、数量、单价、小计等。确认收据信息无误后,点击“保存”按钮,将收据保存到系统中
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可以入账,申报了就可以